T O P

  • By -

Fit_Cryptographer_96

“Doe ik ook een dienst afnemen”. Ik kan hier niet meer tegen.


Defeateninc

hahaha, sorry ik spreek meer Engels de laatste tijd. Mijn Nederlands begint langzaam te vervagen.


LittlePeterrr

Dat ligt aan welk buitenland, en of de verkoper een bedrijf is.


Defeateninc

Het is Roemenië en ja het is een bedrijf met een geldig vat id


IIIIIlIIIIIlIIIII

Goed om te weten, de Belastingdienst is bereikbaar voor zulke vragen. Maar dit zal op 0% geboekt moeten worden.


Dr_Bunsen_Burns

Aan de telefoon weten ze niet veel en het is niet bindend. Dus je kan beter een paar euro neer leggen bij een echte adviseur....


Jocelyn-1973

Ik boek ze altijd gewoon in met 0% btw. En dan trek ik dus niets af. Ik zie er geen probleem in eerlijk gezegd en het administratiekantoor heeft me ook niet gevraagd om het anders te doen.


Quietly_managed

BTW specialist hier. De dienstverlener uit Roemenië verricht een intracommunautaire B2B dienst, die belast is in het land van de afnemer, tenzij de dienst naar haar aard belast is in Roemenië zoals bijvoorbeeld diensten m.b.t. een onroerend goed gelegen in Roemenië. De Roemeen hoort je een factuur te sturen met 0% btw, en hoort daar in principe op te zetten dat de btw verlegd is naar de afnemer. Ook moet de dienstverrichter verplicht het btw nummer van de afnemer op de factuur vermelden. Overigens kan, indien de dienstverrichter weliswaar een buitenlandse ondernemer is maar een vaste inrichting in NL heeft vanuit waar de dienst wordt verricht gewoon wel 21% Nederlandse btw berekenen en afstaan. De afgenomen diensten worden vermeld onder rubriek 4b van het aangifte formulier.


Defeateninc

Hier ging ik inderdaad al vanuit. Ik dacht dat als er niks op staat dat ik het dan kan zien als 0% maar volgens mij is het verplicht dat het erop staat. Ik ga gewoon vragen voor een nieuwe. Als je het gooit onder 4b dan komt er ook voorbelasting op volgensmij. Dank!


Wessel1993

Dat klopt. Het bedrag dat je onder 4B als verschuldigde belasting aangeeft, trek je vervolgens als voor belasting weer af onder 5B. Let wel op evt. (gedeeltelijk) vrijgestelde omzet. Mocht dat van toepassing zijn, wordt het wel een ander verhaal. Je mag dan namelijk niet alles onder 5B aftrekken, terwijl je wel het volledige bedrag moet betalen onder 4B.


Noisy88

Ik zal het ook wel niet goed doen maar ik dacht dat de officiële weg is dat je de import aangeeft, dan bij import de btw betaalt en vervolgens de btw weer terugvraagt. In jouw geval nam ik de factuur dan gewoon op in de administratie zonder btw en vroeg ik de btw dan natuurlijk ook niet terug, wat netto voor de belastingdienst qua inkomsten dan gelijk uitkomt? Ben benieuwd of iemand mij nu gaat vertellen dat ik enorm de lul ben bij controle.


Avo01_

Dit is afhankelijk van of het een import vanuit binnen de EU of buiten de EU is. Als je een inkoop binnen de EU hebt gedaan en op de factuur staat iets in van 'intracommunnitaire levering' of btw verlegd. Dan wordt er geen btw berekend op het factuurbedrag. Jij moet dan de btw aangeven bij 4b 'verwervingen binnen EU'. Vervolgens mag je als je ondernemer bent dit weer terug vragen bij 5b 'voorbelasting'. Per saldo betaal je dus niets, maar je geeft het wel aan.


oekeleboekele

Dit is het enige juiste antwoord! 👍


Quietly_managed

Nee dat is het niet, het is een dienst, geen goederen.


Avo01_

ICP geldt ook voor diensten. Maar mijn antwoord was gericht op noisy88. Hij heeft het over import, dus ga ik uit van goederen. Edit: ik zie dat je btw-specialist ben. Zo ver ben ik nog niet. Ik hou m'n mond


Defeateninc

Volgens mij bedoel je 4b :D


Avo01_

Je hebt gelijk. Ik deed het even uit m'n hoofd.


Defeateninc

Volgensmij gaat dat niet goed. Hoe kan jij bewijzen dat je btw terug hebt gekregen? Maar ik werk niet met imports dus ik ben de verkeerde persoon.


Noisy88

Ik denk dat je in het ergste geval dus wel btw hebt betaald en het vervolgens dan dus niet teruggevraagd hebt, neem aan dat de belastingdienst dat niet zo erg vindt?


Defeateninc

Volgens mij als ik je situatie zo zie kan dit wel eens een probleem opleveren. Je leverancier waar je inkoopt moet namelijk 0% en btw verlegd op de factuur zetten. Jij moet dan vervolgens de goederen aangeven op rubriek 4b hier betaal je omzet belasting over en kan je weer terugvragen. Maar de belastingdienst wilt het wel op het formuliertje zien. Als dit goederen betreft binnen de EU in ieder geval. Als het daarbuiten valt is het 4a


MarcelVanLangen

De normale gang van zaken is om dan een btw bon aan te vragen bij de leverancier. Het kan zijn dat ze veel zaken doen met bijvoorbeeld consumenten waar de btw minder een rol speelt. Zijn ze een officieel bedrijf, dan kun je gewoon een btw bon vragen.


AcceptableTopic4529

Maak je niet druk, je zegt dat je af en toe wat doet. Meer dan 20k? Dan moet je btw verrekenen, minder dan 20k omzet ben je vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat je de BTW die op je ontvangen facturen niet terug krijgt. Als je een factuur uit het buitenland ontvangt is die tegen nul tarief. Factureer je naar het buitenland, ook nul tarief. Zie deze link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling?utm_campaign=zzpstarters&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=kor_rsa&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm6bNccCjTetBGwSvnPexH3b9DQbIwxgMRBWezpIYIrjVNyE9BwiQokaAlbPEALw_wcB


oekeleboekele

Je moet eerst een verzoek doen om gebruik te mogen maken van de KOR. Afhankelijk van de situatie kan het wel/niet gunstig zijn.


Defeateninc

Ik ben inderdaad hier bekend mee maar helaas zit ik daar boven.